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南宁市残疾人劳动就业服务指导中心2019年度部门决算公开

财政信息 来源: 日期:2020/9/18 9:06:38 编辑:cl 


   

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:南宁市残疾人劳动就业服务指导中心概况

一、主要职能

开展调查研究,为政府制定残疾人就业法规政策提供依据;进行残疾人劳动力资源和社会用工调查;开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍;组织实施残疾人按比例就业和征收管理残疾人就业保障金工作;在劳动部门的指导下对残疾人就业工作进行行政执法或劳动监察年检,与有关部门联合进行残疾人就业工作法规政策落实情况的执法检查和监督。

二、部门决算单位构成

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。




第二部分:南宁市残疾人劳动就业服务指导中心2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目

      表一:收入支出决算总表

公开01

部门: 南宁市残疾人劳动就业服务指导中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

571.78

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

530.68

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

21.32

17.7

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

19.78

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

571.78

本年支出合计

50

571.78

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

26

53

总计

27

571.78

总计

54

571.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


   表二:收入决算表

公开02

部门: 南宁市残疾人劳动就业服务指导中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

571.78

571.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

530.68

530.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

32.46

32.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.37

25.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

498.22

498.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

265.65

265.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

232.58

232.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.32

21.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.32

21.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

11.52

11.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.78

19.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.78

19.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

19.78

19.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


   表三:支出决算表

 

公开03

 

部门: 南宁市残疾人劳动就业服务指导中心

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

571.78

218.95

352.83

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

530.68

179.42

351.27

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

32.46

32.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.37

25.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20811

残疾人事业

498.22

146.96

351.27

0.00

0.00

0.00

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

265.65

0.00

265.65

0.00

0.00

0.00

 

2081199

  其他残疾人事业支出

232.58

146.96

85.62

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.32

21.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

21.32

21.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

11.52

11.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

19.78

18.21

1.56

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

19.78

18.21

1.56

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

19.78

18.21

1.56

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

0.17

      表四:财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门: 南宁市残疾人劳动就业服务指导中心

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

571.78

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

530.68

530.68

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

21.32

21.32

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

19.78

19.78

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

571.78

本年支出合计

49

571.78

571.78

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

51

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

571.78

总计

54

571.78

571.78

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门: 南宁市残疾人劳动就业服务指导中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

571.78

218.95

352.83

208

社会保障和就业支出

530.68

179.42

351.27

20805

行政事业单位离退休

32.46

32.46

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.62

1.62

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.37

25.37

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

5.47

5.47

0.00

20811

残疾人事业

498.22

146.96

351.27

2081105

  残疾人就业和扶贫

265.65

0.00

265.65

2081199

  其他残疾人事业支出

232.58

146.96

85.62

210

医疗卫生与计划生育支出

21.32

21.32

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.32

21.32

0.00

2101102

  事业单位医疗

11.52

11.52

0.00

2101103

  公务员医疗补助

9.63

9.63

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.17

0.17

0.00

221

住房保障支出

19.78

18.21

1.56

22102

住房改革支出

19.78

18.21

1.56

2210201

  住房公积金

19.78

18.21

1.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

 

   表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

部门: 南宁市残疾人劳动就业服务指导中心

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

 

301

工资福利支出

201.84

302

商品和服务支出

14.53

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

55.76

30201

  办公费

2.08

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

13.78

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

0.45

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30106

  伙食补助费

6.03

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30107

  绩效工资

51.80

30205

  水费

0.06

31002

  办公设备购置

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.37

30206

  电费

1.14

31003

  专用设备购置

0.00

 

30109

  职业年金缴费

5.47

30207

  邮电费

1.09

31005

  基础设施建设

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

11.52

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

9.63

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

1.71

30211

  差旅费

5.54

31008

  物资储备

0.00

 

30113

  住房公积金

18.21

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.36

31010

  安置补助

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

1.94

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

2.58

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30302

  退休费

2.29

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.35

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

30309

  奖励金

0.04

30229

  福利费

1.22

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.03

39999

  其他支出

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.25

30239

  其他交通费用

0.00

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

30299

  其他商品和服务支出

0.64

 

人员经费合计

204.42

公用经费合计

14.53

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门: 南宁市残疾人劳动就业服务指导中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.10

0.00

2.10

0.00

2.10

1.00

0.03

0.00

0.03

0.00

0.03

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门: 南宁市残疾人劳动就业服务指导中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本

支出

项目

支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:南宁市残疾人劳动就业服务指导中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有该项目安排的支出,故本表无数据


第三部分:南宁市残疾人劳动就业服务指导中心2019年度部门决算情况说明

一、2019度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入571.78万元,其中本年收入571.78万元, 2018年度决算数减少2170.57万元,下降79%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入571.78万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少2170.57 万元,下降79%,主要原因是预算经费减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2019年度总支出571.78万元,其中本年支出571.78万元, 2018年度决算数减少2170.57万元,下降79%支出具体情况如下:

1.公共安全支出(类)6.03万元:主要用于在职在编职工伙食补助费。

2.社会保障和就业支出(类)530.68万元:主要用于南宁市残疾人事业支出和按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及养老保险缴费支出。   2018年度决算数减少2174.51万元,减少80%,主要原因是减少了残疾人事业项目的开展。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)21.32万元:主要用于单位医疗和公务员医疗补助支出。2018年度决算数增加3.6万元,增长20.31%主要原因是2018年人员经费增加。

4.住房保障支出(类)19.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。2018年度决算数增加0.17%主要原因是在编人员年终增量绩效增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

南宁残疾人劳动就业服务指导中心2019年度一般公共预算支出571.78万元, 2017年度决算数减少2170.57万元,下降79%。其中:基本支出218.95万元,项目支出352.83万元。

南宁残疾人劳动就业服务指导中心2019年度一般公共预算支出年初预算为565.85万元,支出决算为571.78万元,完成年初预算的101.75%

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为531.24万元,支出决算为530.68万元,完成年初预算的99%主要用于开展残疾人各项服务、补贴项目。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为17.12万元,支出决算为21.32万元,完成年初预算的124%主要用于按照国家政策规定向职工发放的基本医疗保险、公务员医疗补助等医疗卫生与计划生育方面的支出。

(三)住房保障支出年初预算为14.07万元,支出决算为19.77万元,完成年初预算的140%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出218.95万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出201.84万元,完成年初预算的100%

(二)商品和服务支出14.53万元,完成年初预算的49%

 (三)对个人和家庭的补助支出2.58万元,完成年初预算的100%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁残疾人劳动就业服务指导中心2019度政府性基金支出0万元,

南宁残疾人劳动就业服务指导中心2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为   万元,完成年初预算的  %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为  0 万元,支出决算为   万元,完成年初预算的  %。(简要说明预决算差异)主要用于……

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0.03万元;公务接待费支出决算0 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.03万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了  辆公务用车,主要用于。……

公务用车运行支出0.03万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。

CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),与2018年一致。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额257.21万元,其中:政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出256.41万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额256.41万元,占政府采购支出总额的99%,其中:授予小微企业合同金额0.80万元,占政府采购支出总额的1%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车  辆、机要通信用车  辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备  台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金256.41万元,占一般公共预算项目支出总额的72%

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,“市本级残疾人公益性岗位工资及社会保险”项目自评得分为95 分。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

附:南宁市残疾人劳动就业服务指导中心2019年决算公开附表



                           南宁市残疾人劳动就业服务指导中心

                                  2020年9月17日

 

 

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